lexicom.jp サイト解析まとめ

基本情報

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HTMLサイズ

1ページ平均HTML(バイト)20272.79

内部リンク集計

リンク総数15

外部リンク集計

リンク総数25

メタ情報

meta description平均長65.86
OGPありページ数14
Twitterカードありページ数0

HTML言語 分布

キー割合
ja100.00%

文字コード 分布

キー割合
utf-885.71%

内部リンク分析(Internal)

ユニーク内部リンク数15
ページあたり内部リンク平均25.93

内部リンク 深さヒストグラム

キー
028
1220
2115

内部リンク 上位URL

URLリンク総数
https://lexicom.jp/wp/?page_id=14056
https://lexicom.jp/company/46
https://lexicom.jp/recruit/43
https://lexicom.jp/wp/?post_type=knowledge30
https://lexicom.jp/service/29
https://lexicom.jp/28
https://lexicom.jp/service/internal_control.php20
https://lexicom.jp/service/business_administration.php20
https://lexicom.jp/service/internal_audit.php20
https://lexicom.jp/service/ma.php20
https://lexicom.jp/company/message.php18
https://lexicom.jp/company/partner.php17
https://lexicom.jp/topics/14
https://lexicom.jp/news/1
https://lexicom.jp/knowledge-base/1

キーワード分析(KeywordMap)

ワードクラウド上位

重み
適正1
当社は0.958333
該当事項はありません0.875
当時0.75
なお0.666667
財務諸表監査0.625
内部統制監査0.625
以下0.541667
開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました0.458333
下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は0.416667
しかしながら0.416667
また0.395584
当社代表取締役社長0.333333
という0.333333
全社的な内部統制0.333333
決算0.333333
財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり0.291667
したがって0.291667
統制環境0.25
業務プロセスに係る内部統制0.25
開示すべき重要な不備に該当するため0.208333
その結果0.208333
財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており0.208333
以下の会計年度において0.208333
同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している0.208333
開示すべき重要な不備を是正するために0.208333
そのため0.178013
上記の他に0.166667
上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正は0.166667
当社グループは0.166667
Material0.166667
Weakness0.166667
決算財務報告プロセスに係る内部統制0.166667
READ0.125
MORE0.125
当事業年度末日時点において0.125
当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました0.125
当連結会計年度の末日までに是正することができませんでした0.125
連結キャッシュ0.125
当社の財務報告に係る内部統制は有効ではないと判断いたしました0.125
当社といたしましては0.125
財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く0.125
といいます0.125
併せて0.125
において0.125
Lease0.125
特に0.097285
という意味の0.083333
います0.083333
的な0.083333

共起語上位

語1語2スコア共起ページ数
内部統制監査適正3.52631763
財務諸表監査適正2.95955552
全社的な内部統制統制環境2.81738425
当時当社代表取締役社長2.806736
えるように援するため2.76497220
内部統制監査財務諸表監査2.74357945
以下の会計年度において同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している2.73682720
該当事項はありません財務諸表監査2.7157144
MaterialWeakness2.68517117
えるように私たちレキシコムは2.61112420
三井ビル東京都千代田区内神田12.5765518
上記の他に以下の会計年度において2.42436416
下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり2.37394424
フレキシブルかつ包括的なサービスを提供いたします援するため2.24356815
2024年3月期第77期2.2095339
MOREREAD2.1674459
という以下2.15034125
援するため私たちレキシコムは2.08694315
財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり開示すべき重要な不備に該当するため2.08258316
2021年12月29日2022年1月3日2.0567388
厚く御礼申し上げます平素は格別のご高配を賜り2.0133218
厚く御礼申し上げます誠に勝手ながら2.0133218
弊社では下記の期間を年末年始休業とさせていただきます誠に勝手ながら2.0133218
休業期間弊社では下記の期間を年末年始休業とさせていただきます2.0133218
2021年12月29日休業期間2.0133218
実在性購買業務プロセス2.0133218
実在性網羅性2.0133218
上記の開示すべき重要な不備は当該事実の判明が当連結会計年度の末日以降であったため2.0133218
上記の財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備が当事業年度の末日までに是正されなかった理由は2.0133218
HoldingsPTE2.0133218
LTDPTE2.0133218
わが国の基準においては米国の基準においては1.9778367
したがって開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました1.96123520
上記の他に同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している1.91687512
に対応するために必要なサービスを提供します内部統制報告制度1.846248
当該事実の判明が当連結会計年度の末日以降であったため当連結会計年度の末日までに是正することができませんでした1.846248
HoldingsLease1.846248
が確認されたためといいます1.846248
えるようにフレキシブルかつ包括的なサービスを提供いたします1.84411112
業務プロセスに係る内部統制販売プロセス1.7548669
フレキシブルかつ包括的なサービスを提供いたします私たちレキシコムは1.74918912
Material財務報告に係る内部統制に開示すべき重要な不備1.7276948
下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く1.70577912
財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました1.65615812
LEXICONという意味の1.6466175
という意味の共同体1.6466175
米国の基準においては財務報告に係る内部統制の対象となる財務報告は1.6466175
わが国の基準においては財務報告に係る内部統制の対象となる財務報告は1.6466175
財務報告に係る内部統制の重要性を十分に認識しており開示すべき重要な不備を是正するために1.6357428
2022年1月3日休業期間1.6286356

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